第一部分 概況
一、主要職能
(一)貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范、標準;擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的相關(guān)規(guī)劃、政策措施并監(jiān)督實施;參與醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革;負責協(xié)調(diào)推進全市醫(yī)療保障,統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置,擬訂區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃并組織實施。負責全市衛(wèi)生和計劃生育統(tǒng)計與信息工作。
(二)負責疾病預防控制工作,制定全市疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施,協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實施綜合防控與干預,制定全市衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃,組織和指導全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,依法報告和發(fā)布傳染病疫情信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。
(三)負責監(jiān)督實施職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、
環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范和標準,制定相關(guān)政策措施,組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督,負責傳染病防治和國內(nèi)交通衛(wèi)生檢疫監(jiān)督管理工作。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估。
(四)負責組織擬訂并實施全市基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,指導基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設,推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
(五)貫徹落實省醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,組織實施醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理等有關(guān)規(guī)范、政策和標準,會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家、省衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準,組織實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范,建立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。
(六)負責組織推進全市公立醫(yī)院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫(yī)患關(guān)系,提出基本醫(yī)療服務價格政策的建議。
(七)組織實施國家藥物政策、國家基本藥物制度、國家基本藥物目錄及山東省藥品增補目錄,執(zhí)行國家和省基本藥物采購、配送、使用的管理制度,擬訂全市有關(guān)政策措施。會同有關(guān)部門提出基本藥物目錄內(nèi)藥品生產(chǎn)的鼓勵扶持政策,提出基本藥物價格政策的建議。
(八)貫徹落實國家、省生育政策,組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施,組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài),提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。建立計劃生育技術(shù)服務管理制度并監(jiān)督實施。依法規(guī)范計劃生育藥具管理工作。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高人口素質(zhì)的政策措施并組織實施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數(shù)量。
(九)組織推進計劃生育利益導向和促進計劃生育家庭發(fā)展機制,組織實施國家、省計劃生育獎勵扶助、計劃生育特殊困難家庭扶助等制度,負責協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責,建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制,提出穩(wěn)定低生育水平的政策措施。
(十)制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實,推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。
(十一)組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃,指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設,加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng),建立完善住院醫(yī)師和?漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度并組織實施。
(十二)組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃,組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研攻關(guān)項目。參與擬訂醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃,協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育,組織開展畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育工作。
(十三)指導全市衛(wèi)生和計劃生育工作,完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,規(guī)范執(zhí)法行為,監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。監(jiān)督落實計劃生育目標管理責任制和計劃生育一票否決制。
(十四)負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查,參與全市人口基礎(chǔ)信息庫建設。組織開展對外援助和國際交流合作,開展與港澳臺的交流合作。
(十五)負責全市中醫(yī)藥工作,擬訂全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施;繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化,促進中藥資源的保護、研究開發(fā)和合理利用。
(十六)承擔市人口和計劃生育領(lǐng)導小組、市保健委員會、市地方病防治工作領(lǐng)導小組的日常工作。
(十七)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門預算單位構(gòu)成
序號 | 單位名稱 | 備注 |
1 | 聊城市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | |
2 | 聊城市傳染病醫(yī)院(市腫瘤防治醫(yī)院) | |
3 | 聊城市120醫(yī)療急救指揮調(diào)度中心 | |
4 | 聊城市婦幼保健站 | |
5 | 聊城市衛(wèi)生職工中專 | |
6 | 聊城市醫(yī)療器械維修站 | |
7 | 聊城市政府機關(guān)門診部 | |
8 | 聊城市中心血站 | |
9 | 聊城市中醫(yī)醫(yī)院 | |
10 | 聊城市人民醫(yī)院 | |
11 | 聊城市第二人民醫(yī)院 | |
12 | 聊城市第三人民醫(yī)院 | |
13 | 聊城市第四人民醫(yī)院(市精神衛(wèi)生中心) | |
14 | 聊城市直機關(guān)門診部 | |
15 | 聊城市委機關(guān)門診部 | |
16 | 聊城市疾病預防控制中心 |
第二部分 2015年部門預算表(見附件)
1、2015年收支總表
2、2015年支出預算表(科目項)
3、2015年公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算表
第三部分 2015年部門預算情況說明
一、預算編制的基本原則和方法
圍繞市委、市政府決策部署,按照“總量控制,有保有壓,科學安排,講求效益”的原則,精打細算,開源節(jié)流。認真貫徹中央和省、市厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定,嚴格控制“三公”經(jīng)費及其他支出,降低運行成本。部門預算編制實行綜合預算制度,全部收支均反映在預算中。
二、收支預算總體情況
(一)2015年收入預算為354433.24萬元,其中:
1、財政撥款15575.6萬元;
2、專戶管理的預算外資金730萬元;
3、事業(yè)收入320127.7萬元;
4、其他收入17849.94萬元;
5、上年結(jié)余150萬元。
(二)2015年支出預算為354433.24萬元,其中:
1、職業(yè)教育611.79萬元,主要用于衛(wèi)生職工中等專業(yè)學校和其他衛(wèi)生機構(gòu)的人員、日常公用和發(fā)展建設支出;
2、醫(yī)療衛(wèi)生管理事務1315.09萬元,主要用于市衛(wèi)生計生委機關(guān)的人員、日常公用和管理費用支出;
3、公立醫(yī)院330948.19萬元,主要用于市直屬6所公立醫(yī)院的人員、發(fā)展和建設支出;
4、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)504.51萬元,主要用于市直屬3所城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)的人員、公用和運轉(zhuǎn)支出;
5、公共衛(wèi)生18749.71萬元,主要用于市直屬疾病預防控制、婦幼保健、采供血機構(gòu)、醫(yī)療急救指揮調(diào)度等機構(gòu)的人員、日常公用和發(fā)展建設支出;
6、醫(yī)療保障1500萬元,主要用于全市離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌;
7、計劃生育事務803.95萬元,主要用于市衛(wèi)生計生委機關(guān)的計劃生育工作專項支出。
三、公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算表說明
2015年,通過公共預算財政撥款安排的衛(wèi)生計生部門因公出國(境)、公務用車購置及運行費、公務接待費等“三公”經(jīng)費預算共183.5萬元。
(一)因公出國(境)費預算0萬元。
(二)公務用車購置及運行費預算127萬元。包括單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
(三)公務接待費預算56.5萬元。
附件:2015年部門預算表