一、衛(wèi)生和計劃生育局概況
。ㄒ)主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)衛(wèi)生和人口計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂并組織實(shí)施全區(qū)衛(wèi)生和人口計劃生育事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃、年度計劃;推進(jìn)全區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生資源配置,擬訂并實(shí)施區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃;研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議,對人口和計劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,穩(wěn)定適度低生育水平。
2、貫徹執(zhí)行國家、省基本藥物制度和藥物政策,組織實(shí)施藥品法典和國家、省基本藥物目錄。
3、負(fù)責(zé)衛(wèi)生行政執(zhí)法工作,按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、放射衛(wèi)生和消毒產(chǎn)品、涉水產(chǎn)品等健康產(chǎn)品的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)醫(yī)療服務(wù)市場、傳染病防治的監(jiān)督。
4、擬訂并組織實(shí)施疾病預(yù)防控制規(guī)劃,負(fù)責(zé)全區(qū)傳染病、地方病、慢性病、職業(yè)病防治和國家擴(kuò)大免疫規(guī)劃工作,指導(dǎo)和管理醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)依法開展疾病預(yù)防控制服務(wù);負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生應(yīng)急管理工作。
5、擬訂并組織實(shí)施中醫(yī)藥、婦幼保健、農(nóng)村衛(wèi)生和社區(qū)衛(wèi)生的發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中西醫(yī)事業(yè)發(fā)展,開展生殖健康和計劃生育技術(shù)服務(wù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理,健全社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè);負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)管理;依法組織管理獻(xiàn)血工作。
6、組織擬訂衛(wèi)生科技發(fā)展規(guī)劃,組織、指導(dǎo)醫(yī)藥衛(wèi)生科研項(xiàng)目、科技成果及成果轉(zhuǎn)化和推廣的申報、管理。參與擬訂繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃,組織開展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
7、擬訂愛國衛(wèi)生運(yùn)動和健康促進(jìn)規(guī)劃,組織協(xié)調(diào)和管理愛國衛(wèi)生運(yùn)動和健康促進(jìn)工作,動員全社會開展群眾性愛國衛(wèi)生運(yùn)動,組織開展建設(shè)各級各類衛(wèi)生創(chuàng)建和全民健康促進(jìn)工作。
8、負(fù)責(zé)起草全區(qū)有關(guān)人口和計劃生育的規(guī)范性文件,協(xié)調(diào)、督促各地、各有關(guān)部門履行人口和計劃生育工作相關(guān)職責(zé),促進(jìn)人口計劃生育工作與教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)、社會保障等工作的銜接配合;負(fù)責(zé)人口和計劃生育統(tǒng)計工作和信息化建設(shè);負(fù)責(zé)計劃生育依法行政工作。
9、研究提出促進(jìn)人口有序流動、合理分布的政策建議,擬訂流動人口計劃生育服務(wù)管理規(guī)劃,建立健全流動人口計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。
10、擬訂并組織實(shí)施全區(qū)衛(wèi)生和人口計劃生育宣傳教育和人才發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)衛(wèi)生和人口計劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)工作;承擔(dān)區(qū)人口計劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
11、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
部門決算單位構(gòu)成
湖州市南潯區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2013年度部門決算共包含本級決算和下屬單位決算共7個,其中:行政單位1個,事業(yè)單位6個。
二、湖州市南潯區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2013年部門決算情況說明
(一)2013年部門總收支決算情況
2013年當(dāng)年收入合計7240.36萬元,其中:財政撥款6100.35萬元,占84.26%;事業(yè)收入118.32萬元,占1.63%;其他收入288.95萬元,占4%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入693.46萬元,占9.6%。
2013年當(dāng)年總支出6074.65萬元。
1.按支出功能分類,包括一般公共服務(wù)支出1678.31萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3997.63 萬元、農(nóng)林水事務(wù)0.78萬元、其他支出397.93萬元。
2.按支出用途分類,包括基本支出788.79萬元,項(xiàng)目支出5285.86萬元。
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1165.71萬元。
。ǘ)2013年部門財政撥款支出決算情況
當(dāng)年財政撥款支出5687.69萬元,包括一般公共服務(wù)支出1678.25萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3610.73 萬元、農(nóng)林水事務(wù)0.78萬元、其他支出397.93萬元。
(三)部門“三公”經(jīng)費(fèi)公共財政預(yù)算撥款支出情況
2013年“三公”經(jīng)費(fèi)公共財政預(yù)算撥款支出決算71.69萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)支出0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出25.47萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出46.22萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款:本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。
3.其他收入:預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入(含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入)。
4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn):是指預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,需結(jié)轉(zhuǎn)本年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
6.結(jié)轉(zhuǎn)下年:是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
7.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
8.項(xiàng)目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費(fèi):包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。